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送心意

黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-02 22:53

你好,前期沒有建賬,后期開始建賬,會(huì)計(jì)科目以的數(shù)據(jù)以實(shí)際數(shù)為準(zhǔn),最后的差額是計(jì)入未分配利潤。直接和股東說明是因?yàn)槭裁丛蛟斐傻摹?/p>

陳倩 追問

2020-05-02 23:02

老師,就是不知道該怎么解釋

陳倩 追問

2020-05-02 23:04

我能想到的就是:餐桌餐椅這些,碗,杯子都是前期開辦的時(shí)候花費(fèi)了的,還有更好的解釋嗎,差額計(jì)入未分配利潤,表示什么意思勒?

黎老師 解答

2020-05-03 15:18

你好,內(nèi)賬是中途建起來的,其他科目的期初額是真實(shí)的,最后的金額調(diào)未分配利潤,這就是之前賺的利潤或者是虧的利潤。

陳倩 追問

2020-05-03 15:22

利潤分配借方余額表示什么意思?
老師,謝謝

黎老師 解答

2020-05-03 15:26

你好,借方表示本年未虧損,貸方表示實(shí)現(xiàn)未分配的利潤。

陳倩 追問

2020-05-03 15:29

比如股東分紅,借方:利潤分配~未分配利潤,貸方:貨幣資金?

黎老師 解答

2020-05-03 15:33

你好,1、計(jì)提分紅款:

借:利潤分配-應(yīng)付股利

貸:應(yīng)付股利

2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款:

借:利潤分配-未分配利潤

貸:利潤分配-應(yīng)付股利

3、付分紅款:

借:應(yīng)付股利

貸:銀行存款/現(xiàn)金

陳倩 追問

2020-05-03 15:35

謝謝黎老師,不愧是專業(yè)老師,可以加入您的群嗎?

黎老師 解答

2020-05-03 15:37

你好,如果我的回答能夠幫你,請(qǐng)給我一個(gè)五星評(píng)分,謝謝。

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相關(guān)問題討論
需要說明的哦 這個(gè)稅局應(yīng)該是有模板的
2018-07-06 16:09:49
你好,前期沒有建賬,后期開始建賬,會(huì)計(jì)科目以的數(shù)據(jù)以實(shí)際數(shù)為準(zhǔn),最后的差額是計(jì)入未分配利潤。直接和股東說明是因?yàn)槭裁丛蛟斐傻摹?/div>
2020-05-02 22:53:11
您好,一般情況下,兩者都不會(huì)相等。
2020-02-24 13:37:52
借:實(shí)收資本460 貸:銀行存款380 ? ? 利潤分配-未分配利潤80
2024-09-03 10:47:24
未分配利潤不是貨幣資金
2019-01-03 09:24:49
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