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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-07-07 10:55

看你的具體情況才能說,稅收籌劃是很大課題

LSS 追問

2018-07-07 11:27

老師,面試被問到的,我該怎么回答呢?

佟老師 解答

2018-07-07 12:21

就是可以說,在合理范圍內(nèi)取得成本費(fèi)用票,收入按不同方式策劃

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看你的具體情況才能說,稅收籌劃是很大課題
2018-07-07 10:55:49
你好,比如可以通過費(fèi)用報銷的方式,發(fā)放工資 或者讓員工多找一個身份證過來申報工資
2023-02-27 12:49:01
建議聽一下課堂稅務(wù)籌劃課程 系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下
2017-03-05 18:24:31
年終獎計入年度所得劃算還是單獨(dú)計稅劃算? ? 在2018年12月7日剛頒發(fā)的年終獎個稅新政策中,我們是可以選擇把年終獎單獨(dú)計稅或者并入當(dāng)年綜合所得交稅的,而個稅也將按照綜合所得征收。在年終獎扣稅中,我們到底是選擇單獨(dú)計稅劃算還是將年終獎技術(shù)年度所得更劃算呢? 同樣計算兩個具體的案例: 小張?jiān)滦?000元,每月有1500元的專項(xiàng)扣除,年終獎拿了20000元。 如果按照單獨(dú)計稅,首先要將20000元平均到12個月,對應(yīng)每月收入為1666.67,屬于3%稅率。那么小張年度交稅總額為:(8000-8000*22%-5000-1500)*3%*12%2B20000*3%=600元。 如果納入年度所得,那么全年的交稅金額為:(8000*12%2B20000-8000*22%*125000*12-1500*12)*3%=506.4元。 對小張而言,將年終獎納入全年所得交稅更劃算。 那么,這一結(jié)論是否適用于所有人呢?我們可以計算另一個案例。 小劉月薪20000元,每月有3000元的專項(xiàng)扣除,年終獎拿了80000元。 如果按照單獨(dú)計稅,將80000元平均到12個月,對應(yīng)每月收入為6666.67,屬于10%稅率。那么小劉的年度交稅金額為:【(20000-20000*22%-5000-3000)*10%-210】*12%2B80000*10%-2520=12080 如果納入全年收入,那么小劉的年度交稅金額為:(20000*12%2B80000-20000*22%*12-5000*12-3000*12)*10%-2520=14600。 反而比單獨(dú)計稅的納稅金額更高,比單獨(dú)計稅要多交14600-12080=2520元。 總的來說,對于大部分中低收入者而言,將年終獎并入當(dāng)年工資所得,在專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除等后,可能無需繳稅或者繳納很少稅款。而對于收入較高的群體,用獎金單獨(dú)計算的方式有時反而更加劃算。 ? ? ?
2021-01-14 11:06:32
你好,一般企業(yè)的所得稅稅率是25%
2019-04-16 10:52:40
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點(diǎn)再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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