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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-08 13:21

您好,可以的,發(fā)票和暫估價的差額,借:相關成本科目,負數(shù)或者正數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)或者正數(shù)。

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您好,可以的,發(fā)票和暫估價的差額,借:相關成本科目,負數(shù)或者正數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)或者正數(shù)。
2018-07-08 13:21:13
你好,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進 對已經(jīng)結轉的成本做相應調整 若暫估入庫的成本多于下月發(fā)票購入的成本價 做這個分錄調整借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 (金額是正數(shù))
2017-11-05 21:02:06
。你好做相反分錄,沖回來
2018-05-10 12:21:27
你一致情況下,那你的稅金還是要處理,如果你是小規(guī)模不用處理的,大于或小于,要不全沖了,重新做,要不就按照差額做
2022-07-19 15:05:57
你好,需要把之前結轉成本的分錄做調整的
2017-01-04 09:51:32
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