
暫估入庫后(借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對(duì)了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師購買了小材料,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
答: 可以,你這個(gè)不是寫嗎,你們有加工嗎

