老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計下了600 問
老師 我的答案呢? 答
請問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率,將魚苗送到 問
學(xué)員您好,需要的,會產(chǎn)生費用 答
老師,請教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會影響到資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表的數(shù)不一致? 答

老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
庫存商品暫估入庫,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應(yīng)收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務(wù)成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師想請問一下問題,比如說下面這個表是我9月份的表,本期入庫的數(shù)量3是我正確核算的金額,數(shù)量1是我暫估入庫的,當(dāng)時我是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后我按照本期出庫的金額結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。想問老師因為當(dāng)時暫估的時候單價是30.99,那么我月初紅字沖掉暫估的時候,我這個表格10月份的時候上期庫存是多少呢,按道理上期庫存不是要沖掉嗎,數(shù)量是0,可是金額還剩下2.99嗎
答: 你直接紅字沖銷暫估按照正確的來做就可以了


毛毛 追問
2019-10-10 10:29
毛毛 追問
2019-10-10 10:30
樸老師 解答
2019-10-10 10:39