
老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應付賬款 100 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 100 貸 庫存商品 100 ,4月紅沖借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100按收到發(fā)票金額入賬借 庫存商品150 貸 應付賬款 150那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本借 主營業(yè)務成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對了。謝謝!
答: 您好 這樣賬務處理正確的
庫存商品暫估入庫,當月結(jié)轉(zhuǎn)入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)借;主營業(yè)務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
也是庫存商品。還有這個只是付了首款,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是應該把全款算進去,掛個應付賬款在里面?全部分錄應該怎么寫呀?
答: 借;庫存商品 貸;應付賬款 銀行存款 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)成本金額就是銷售數(shù)量*單位成本


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2020-07-08 09:55
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