老師,請(qǐng)問(wèn)裝修公司給我們開(kāi)的這個(gè)票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問(wèn)
對(duì)方是公司不需要管個(gè)稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻?hù)出口問(wèn)題被函調(diào),我們兩家業(yè) 問(wèn)
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請(qǐng)退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說(shuō)明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請(qǐng),一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物,去年給我們開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn) 問(wèn)
直接沖今年的庫(kù)存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問(wèn)
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷(xiāo)售了幾臺(tái)二手車(chē) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

我這次季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí),系統(tǒng)處動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,剛剛問(wèn)了群里的老師,說(shuō)不用寫(xiě)分錄,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不一致,這樣可以嗎?我還是有點(diǎn)不放心 系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)的 ,而且是不夠補(bǔ),還差很多
答: 您好!對(duì)于彌補(bǔ)的這個(gè),不需要寫(xiě)分錄。你只需要看要不要交所得稅。要交就寫(xiě)計(jì)提的分錄,不交就不謝。
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
答: 你好,彌補(bǔ)虧損之后不需要預(yù)交就不需要計(jì)提的 之前錯(cuò)了需要做更正的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)19年盈利了,12月份計(jì)提了所得稅,但申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)了以前年度虧損,不用繳稅,財(cái)務(wù)報(bào)表也已報(bào)送,請(qǐng)問(wèn)1月份我該怎么處理?
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(所得稅費(fèi)用)

