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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-09 16:37

你好,是的 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

風(fēng)清云淡11 追問

2018-07-09 19:56

2017年我沒把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,現(xiàn)做半年報資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等,我能在6月補2017年的分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-07-09 19:57

你好,可以在現(xiàn)在補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

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你好,是的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-09 16:37:51
支付時:借:管理費用 貸:現(xiàn)金 抵扣時:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸:管理費用
2018-01-25 18:26:16
一、借:管理費用——辦公費 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù)
2020-06-13 09:38:50
你好 是的 是這么做的
2021-04-08 13:34:34
你好!這個要做進(jìn)去的了。
2017-09-18 17:13:40
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