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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-07-09 17:46

您的分錄錯誤,正確分錄如下: 
1、借:管理費用-福利費  1168 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額     198 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費      1366 
2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費  1366 
貸:庫存現(xiàn)金   1366 
3、借:管理費用-福利費  198 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出    198

一一 追問

2018-07-09 17:57

進項稅額在貸方有余額,什么時候轉(zhuǎn)出呢?是不是轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)這里?

方亮老師 解答

2018-07-09 17:58

應(yīng)該是年末時與進項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖。

一一 追問

2018-07-09 18:00

感謝老師耐心解答!

方亮老師 解答

2018-07-09 18:00

不客氣。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

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2017-07-07 10:09:30
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借 :管理費用-冰箱 688.79 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21 貸: 銀行存款 799.00 進項轉(zhuǎn)出 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21 轉(zhuǎn)費用 借: 管理費用 110.21 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21 這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
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