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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-07-10 11:12

您好,本月應(yīng)交增值稅:89903.46-28551.72-228.99-480=61122.75,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅61122.75  貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅61122.75

有理 追問

2018-07-10 11:15

不用先轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

吳月柳 解答

2018-07-10 11:39

這幾個明細(xì)科目余額等年末一次性轉(zhuǎn)就可以了

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您好,本月應(yīng)交增值稅:89903.46-28551.72-228.99-480=61122.75,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅61122.75 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅61122.75
2018-07-10 11:12:19
你好 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借 銷項稅額· 貸 進(jìn)項 稅額 貸 稅控盤
2018-07-10 11:28:14
1.借:應(yīng)交稅費-增-銷(89903.46+上月銷項) 貸:應(yīng)交稅費-增-進(jìn)(28797.28+上月進(jìn)項) 貸:應(yīng)交稅費-增-減免480 貸:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅(60626.18-235.86) 2.借:應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅60390.32貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅60390.32
2018-07-12 09:46:51
前期留抵在你的進(jìn)項28797.28里包含嗎
2018-07-11 13:04:38
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-07-10 16:11:44
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