老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問(wèn)
分開(kāi) 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問(wèn)
借累計(jì)折舊貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒(méi)有員工工資,8月份才 問(wèn)
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對(duì)往來(lái)賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問(wèn)
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問(wèn)
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷(xiāo)的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷(xiāo)給人家。你們?cè)僦Ц督o李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷(xiāo),就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

去年我給員工報(bào)銷(xiāo)他墊付的水電費(fèi),只做了借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,只做了這一筆分錄,想著發(fā)票來(lái)了再?zèng)_掉其他應(yīng)收款做成費(fèi)用,結(jié)果到今年現(xiàn)在還沒(méi)給發(fā)票,可能也不給了,這樣水電費(fèi)沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用,應(yīng)該怎么辦啊
答: 必須有發(fā)票才能入賬,沒(méi)有發(fā)票只能繼續(xù)掛賬。
老師你好!我們公司之前付了一筆水電費(fèi),已經(jīng)入賬,是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)還未收到發(fā)票,現(xiàn)在時(shí)間過(guò)去很久了,發(fā)票找不到了,對(duì)方也不給補(bǔ),怎么做帳呢?還有一筆是付給個(gè)人的旅游費(fèi),當(dāng)時(shí)說(shuō)有發(fā)票,現(xiàn)在說(shuō)沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)可以用其他發(fā)票沖吧?
答: 你好!你計(jì)入借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款。但是沒(méi)有發(fā)票匯算清繳要調(diào)增 嚴(yán)格來(lái)說(shuō)當(dāng)然不能。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位和A單位共用一電表,我單位平時(shí)都是預(yù)存電費(fèi)的,借:其他應(yīng)收款-電費(fèi)10000貸:銀行存款10000,供電局提供發(fā)票時(shí)借:成本8000貸:其他應(yīng)收款-電費(fèi)8000,若A單位轉(zhuǎn)來(lái)2500,那應(yīng)如何入賬,
答: 沖減你的成本,借:銀行存款2500,貸:成本 2500


Ryi 追問(wèn)
2018-07-10 14:18
方亮老師 解答
2018-07-10 14:26