代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問
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老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營業(yè)成本 80 答
請問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 問
您好,不用,這個(gè)不用做賬務(wù)處理的 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問
你好,你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
老師,有沒有財(cái)務(wù)制度的模版有沒有財(cái)務(wù)制度的模版, 問
您好,可以的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答

請問,我們公司現(xiàn)在想建內(nèi)賬,之前就是流水賬,就其他應(yīng)收款 銀行存款 現(xiàn)金里有數(shù)據(jù),都是借方的,借貸不平衡,我們應(yīng)該怎么調(diào)
答: 差額都計(jì)入未分配利潤吧
老師好,總公司從我們的銀行賬上調(diào)撥了100000元,我可以這么掛借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
答: 你好,可以的,就是通過其他應(yīng)收款科目核算的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司有內(nèi)外兩套賬,外賬是所有有發(fā)票的業(yè)務(wù),內(nèi)賬是所有沒有發(fā)票的業(yè)務(wù),也都是真實(shí)發(fā)生的成本。公戶把錢打到老板私戶上,然后老板私戶再向外付款。外賬往老板卡上轉(zhuǎn)錢都是借其他應(yīng)收款,那內(nèi)賬要怎么做賬呢?我覺得應(yīng)該是貸其他應(yīng)付款,內(nèi)賬的銀行賬戶就只有老板私戶這一個(gè)賬戶。但是以前的會(huì)計(jì)內(nèi)賬設(shè)了兩個(gè)銀行賬戶,公戶和老板私卡都是內(nèi)賬的銀行賬戶,她做的借銀行存款 貸銀行存款,她這樣做對么?
答: 內(nèi)賬 可設(shè)銀行存款-某某銀行(后四位尾數(shù))?
我想問下,扣繳個(gè)人社保之后,銀行存款始終少個(gè)差額,差額就是社保的金額。如果不扣繳社保,其他應(yīng)收款就有個(gè)社保金額掛在上面,銀行賬又能對上。這是怎么回事??
法人從銀行賬號(hào)上大量的提取現(xiàn)金,掛老板名下的應(yīng)收 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,他一直不見還款怎么辦
銀行賬上的余額和銀行戶上的余額對不上,而且是從幾個(gè)月前就對不上的,這個(gè)可以直接在最近一個(gè)月里補(bǔ)錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

