
2017年5月收到審計費發(fā)票入錯了入到現(xiàn)金,實際在2017年8月用銀行支付的,又掛了應(yīng)付,現(xiàn)2018年我要如何調(diào)賬?之前的5月分錄是:借:管理費用 應(yīng)交稅費一待抵進項稅額 貸:庫存現(xiàn)在 8月分錄:借:應(yīng)付賬款 貨:銀行存款
答: 你好! 做一筆,借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2017年11號憑證做錯了 當(dāng)時做的分錄是 借:管理費用-勞保費 貸:銀行存款 正確的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 付款之前把發(fā)票拿來的 這個現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢
答: 調(diào)整分錄為 借:應(yīng)付賬款 貸:管理費用—勞保費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2017年8月付款一筆3600元的垃圾清運費,這項費用時間是2016年8月1號到2017年7月31號?,F(xiàn)在就做一筆付款會計分錄,借管理費用~辦公費,貸銀行存款就可以了嗎?
答: 您好,如果有收到發(fā)票,是可以的?;蛘呓瑁汗芾碣M用-物業(yè)費,貸:銀行存款。


露寶 追問
2018-07-11 10:39
薛老師 解答
2018-07-11 10:40
露寶 追問
2018-07-11 10:40
薛老師 解答
2018-07-11 10:43