
做工資的時候 收入2475.79,扣除事假170.85,社保270.12 應(yīng)納個稅工資2034.81,在填寫個人納稅申報表的時候 如何體現(xiàn)?做分錄如何做?
答: 按照應(yīng)發(fā)工資填寫
那個納稅申報表的留抵進項數(shù)字比如是492.28,賬面上是492.26,少了2分,怎么調(diào)整呢,會計分錄咋寫。
答: 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;相關(guān)科目 0.02
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到對方公司的專票進項1月份已經(jīng)認證且抵扣,因為對方公司存在問題,這部分專票不讓抵扣,問:3月份分錄如何做賬?,3月份納稅申報表怎么填,在哪一列填?
答: 借:相關(guān)成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),進項附表那有專門填進轉(zhuǎn)出的欄次
月末進項稅大于銷項稅是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)做分錄,留在下個月若銷項大于進項才進行結(jié)轉(zhuǎn)呢?另外不用結(jié)轉(zhuǎn)的話,納稅申報表是0申報嗎?
上期留低258764.31元,這個月銷項稅39843.51、進項稅95.73,稅控服務(wù)費280。納稅申報表可以直接抵扣,不用交增值稅吧,怎樣做分錄呢?這一步做的對么?接下來怎么做?
原來賬上有留底稅額9萬多,這個月銷項稅有195,000,那這個留底稅額怎么用?是要做分錄嗎?還是直接在納稅申報里面抵扣?具體在納稅申報表里面怎么做?

