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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-07-12 12:32

你是指抄稅,反寫清卡嗎

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你是指抄稅,反寫清卡嗎
2018-07-12 12:32:36
同學(xué)您好,這種情況按照以下處理 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。 附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%) 2.可以開具增值稅專用發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。
2021-10-11 22:46:15
你好,不可以的,需要去二手車交易市場代開的
2017-09-05 13:31:44
你好,不可以了,只能開具普通發(fā)票
2019-10-03 11:51:47
同學(xué)你好 1. 將稅控盤連接至電腦,登錄增值稅發(fā)票開票軟件,點(diǎn)擊匯總上傳。 2. 首先,選擇上報(bào)匯總,在彈出窗口點(diǎn)擊確認(rèn)。 3. 接下來,選擇反寫監(jiān)控,在彈出窗口點(diǎn)擊確認(rèn)。 4. 反寫監(jiān)控成功,稅控盤可正常開票,操作完畢
2022-07-04 10:52:00
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