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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-07-12 14:15

你好, 
借:庫存商品等 
       應(yīng)交-進項稅 
      貸:應(yīng)付賬款 
             
付款 
借:應(yīng)付賬款 
    貸:銀行存款

695131001 追問

2018-07-12 14:16

是做到1月份賬目還是做到2月份賬目里?

蔣老師 解答

2018-07-12 14:18

什么時候發(fā)生的就放在哪個月,你收發(fā)票在1月就做到1月,付款就是2月

695131001 追問

2018-07-12 14:22

意思是我做兩筆分錄,一筆做到1月份一筆做到2月份?但是因為之前公司沒有做過內(nèi)賬,銀行單都沒有留底的,我現(xiàn)在剛開始建賬,要把今年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)都入進去,所以我不知道像這種情況該入到哪個月上面。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:25

是的,分兩筆,這個都是根據(jù)你什么時候發(fā)生,或者什么時候拿到票據(jù)做賬的。比如你1月份付款了,12月才拿到票,你不可能等到12月拿到票才一起做分錄是吧

695131001 追問

2018-07-12 14:33

那我2月份沒有銀行單據(jù)怎么辦?

蔣老師 解答

2018-07-12 14:34

沒有單據(jù)那是怎么付款的呢

695131001 追問

2018-07-12 14:37

寫了請款單,就是1月份材料來了寫請款單,然后2月份才付的款,但是請款單是跟1月份單據(jù)訂在一起的。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:41

我就是說2月份付款的單據(jù)在哪里呢,請款單跟付款是兩回事,付款是按銀行回單或者現(xiàn)金付款單來做的

695131001 追問

2018-07-12 14:50

當時老板沒做內(nèi)賬,打印的銀行回單給外賬了,內(nèi)賬沒有留底,就給我發(fā)了表格核對付款記錄。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:50

嗯嗯,所以你們要復(fù)印一份,下次和你們老板商量一下。

695131001 追問

2018-07-12 14:52

我進來之后所有給外賬的我自己都復(fù)印留底了,問題是我現(xiàn)在要從1月份開始做賬,這樣沒有單據(jù)我怎么做?

蔣老師 解答

2018-07-12 14:53

這個沒有單據(jù)你就寫個說明入賬,讓老板簽個字,下次你們記得把復(fù)印件弄好就行了

695131001 追問

2018-07-12 14:54

好的,謝謝老師。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:56

不客氣,滿意請給五星好評,祝工作順利!天天開心!

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你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-07-12 14:15:00
你好,借原材料22471.5 貸銀行存款10000 應(yīng)付賬款12471.5
2020-04-22 10:13:09
你好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:相關(guān)成本費用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
2020-04-27 15:08:52
你好,1月做,借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款
2024-04-27 10:42:54
借:庫存商品,應(yīng)交稅費-待抵扣稅,貸:應(yīng)付賬款;抵扣時,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費-待抵扣稅
2017-02-10 08:56:54
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