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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-13 07:59

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)

云云 追問

2018-07-13 08:32

在軟件上,貸:應(yīng)交稅費(fèi)  增值稅  進(jìn)項(xiàng)稅  在貸方顯示好像是紅字了

袁老師 解答

2018-07-13 08:44

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

云云 追問

2018-07-13 08:44

好的,謝謝老師

袁老師 解答

2018-07-13 08:45

這個(gè)不用客氣的了。

云云 追問

2018-07-13 09:40

老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?第二個(gè)月交的時(shí)候怎么寫,麻煩幫我寫下哦 謝謝

袁老師 解答

2018-07-13 10:16

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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相關(guān)問題討論
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-13 07:59:58
借費(fèi)用貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2019-05-06 16:26:17
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借方的科目就是這張發(fā)票不含稅價(jià)格計(jì)入的那個(gè)科目,比如你購買固定資產(chǎn),采購時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,但最后固定資產(chǎn)用于員工宿舍,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就要計(jì)入固定資產(chǎn),增加固定資產(chǎn)的入賬價(jià)格(其實(shí)就是相當(dāng)于普票入賬用含稅價(jià)格)
2022-01-28 21:24:01
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-04-11 16:51:44
你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是開了附屬發(fā)票嗎?
2024-04-11 16:44:51
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