老師,你那邊有沒有企業(yè)接收低稅率票情況類的說明 問
你好,請參考 本企業(yè)與個體戶構(gòu)建了長期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購項目,均屬于個體戶日常經(jīng)營范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書中第111頁說所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
您好,老師,請問一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問
你好,班組是自己有個體戶或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問的這些我大致明白了,這些證明文件回 問
按 1000 萬 ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊資本已增至 1000 萬);轉(zhuǎn)出比例無法律強制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問
以現(xiàn)金的形式收回,同時用這個企業(yè)申報納稅 答

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅款分錄!本月只有增值稅進(jìn)項發(fā)票一張金額97.79,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
答: 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
當(dāng)銷當(dāng)銷項稅大于進(jìn)項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)銷項稅小于進(jìn)項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅金-未交增值稅.還是多的進(jìn)項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進(jìn)項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)銷項稅小于進(jìn)項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅金-未交增值稅.還是多的進(jìn)項稅額下個月待
答: 銷項大于進(jìn)項時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 銷項小于進(jìn)項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時可以進(jìn)項銷項一起做分錄嗎?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,
答: 可以的

