
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅款分錄!本月只有增值稅進項發(fā)票一張金額97.79,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
答: 借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
當銷當銷項稅大于進項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待抵不用做分錄.項稅大于進項稅,月末要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當銷項稅小于進項稅,月末是不是要做一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應交稅金-未交增值稅.還是多的進項稅額下個月待
答: 銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時可以進項銷項一起做分錄嗎?借應交稅金-應交增值稅-銷項稅,借應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額,
答: 可以的
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅,如果本月銷項6000,進項7000,那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:增值稅銷項 6000 貸:增值稅進項 6000,是這樣記賬嗎?
增值稅稅金,應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出什么時候做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,還是一直放在進項稅額轉(zhuǎn)出里面,還是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

