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送心意

李子老師

職稱,注冊會計師,中級會計師

2018-07-17 15:19

同學,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計差錯,凡是損益類的科目用以前年度損益調(diào)整科目,再將此科目轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。

你不知道 追問

2018-07-17 15:21

那資產(chǎn)或者負債類科目如何處理?可以用紅色簽字筆寫一張一模一樣的錯賬分錄,然后用藍色簽字筆寫一張正確的嗎

李子老師 解答

2018-07-17 15:23

同學,不可以的。資產(chǎn)負債科目如實寫。如果是金額很小,也可以作為當年業(yè)務處理。

你不知道 追問

2018-07-17 15:26

老師,那麻煩問一下這筆分錄是否正確,因為好像沒有收到發(fā)票,然后一直在其他應付款賬戶掛著

你不知道 追問

2018-07-17 15:28

是不是應該記入管理費用?

李子老師 解答

2018-07-17 15:29

你好,我沒有看到具體的業(yè)務,所以不好判斷。你現(xiàn)在是想沖其他應付款嗎?對方不開發(fā)票了嗎?如果做成本費用沖其他應付款,因為無法取得發(fā)票,企業(yè)所得稅前該費用 不能稅前扣除。

你不知道 追問

2018-07-17 15:35

這個是以前會計做的,后面沒有附任何單據(jù),我也不清楚具體業(yè)務,我覺得應該放在管理費用科目中,還有這個付款好久了,肯定收不到發(fā)票了,我就說能不能沖掉其他應付款,沖的話應該怎樣沖,我們這個是內(nèi)賬

李子老師 解答

2018-07-17 15:38

如果是因為收不到發(fā)票,但款已付,分錄,借:以前年度損益調(diào)整   貸:其他應付款。 借:利潤分配-未分配利潤    貸:以前年度損益調(diào)整

你不知道 追問

2018-07-17 15:48

老師,我剛翻看外帳,看到這個票已開,只是內(nèi)賬中未計入,那我現(xiàn)在如何處理?還是按照上面的分錄做嗎

李子老師 解答

2018-07-17 15:49

上面的分錄,將價稅分離即可。

你不知道 追問

2018-07-17 15:50

好的,謝謝老師

李子老師 解答

2018-07-17 15:51

不客氣,歡迎常提問,祝你愉快!

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同學,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計差錯,凡是損益類的科目用以前年度損益調(diào)整科目,再將此科目轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。
2018-07-17 15:19:05
你好,會計發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯賬,少記收入,稅金,需要補做入賬處理 借:應收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-03-18 10:12:58
你好,補計提就是了 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費——企業(yè)所得稅
2018-07-17 17:11:49
你好! 附加稅,在進項稅額轉(zhuǎn)出當月計提,次月交納就可以了
2019-02-02 14:53:48
借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-09-04 08:50:38
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