
如果暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,那在科目設(shè)立:工程施工—合同—暫估,是否可行,等收到材料發(fā)票在沖銷暫估是否這樣操作
答: 是的,就是這樣操作的了
去年的材料發(fā)票沒有入賬,出庫也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好,這個正常入賬就可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 你好 我單位是一家消防維保公司 開出維保發(fā)票后,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有材料發(fā)票。
答: 你好,你可以結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)人工成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
請問老師,原材料上個月已入帳使用并且結(jié)轉(zhuǎn)成本,但運材料的運費現(xiàn)在才開過來,運費發(fā)票帳務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
老師,有個施工項目,他在9月份按照中標(biāo)價給業(yè)主開了發(fā)票,她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料,可是我這個季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?
暫估的可以直接 只做采購單?但是如果暫估的,發(fā)票幾個月才到,但是這個材料已經(jīng)領(lǐng)用。。那是要等發(fā)票到了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

