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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-20 15:54

你好!將庫存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)就可以

佟佟 追問

2018-07-20 15:55

那么進(jìn)銷項(xiàng)稅額怎么處理呀?

QQ老師 解答

2018-07-20 16:09

你好!.一般納稅人處理: 如果該庫存是外購的,則需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借:相關(guān)科目(費(fèi)用等) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 如果該庫存為自制,則需要視同銷售,跟你賣做同樣分錄,只是借方不一樣。 借:費(fèi)用(成本等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增稅(銷項(xiàng))

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你好 是其他業(yè)務(wù)收入的話 做 :借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。 就得看你是什么款項(xiàng)
2021-01-20 13:24:36
借:固定資產(chǎn)貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-19 09:55:13
你好!將庫存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)就可以
2018-07-20 15:54:51
你好,那需要補(bǔ)做這個(gè)分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-10-17 15:48:02
你好,借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)
2019-10-17 15:08:48
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