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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-23 14:47

您之前的問題是什么?

青春俠 追問

2018-07-23 14:47

我一下子付了三個月的房租 比如說我6月預(yù)付了789三個月的房租總共3000 那我六月的時候肯定做一筆 借:預(yù)付賬款 3000  貸:銀行存款 3000  但是一直沒有收到發(fā)票 那我七月的時候是不是要做一筆攤銷房租的分錄 借:管理費用1000  貸:預(yù)付賬款1000

張艷老師 解答

2018-07-23 14:51

是的,是要做按月分?jǐn)偡孔獾姆咒浀?。您的分錄是正確的。

青春俠 追問

2018-07-23 15:02

然后八月份得實惠也要做一筆 借:管理費用 1000 貸:預(yù)付賬款 1000 如果我中途八月或者九月收到了增值稅專用發(fā)票的話 應(yīng)該怎么做賬呢 ?

張艷老師 解答

2018-07-23 15:05

如果中途收到發(fā)票的話,金額會與您之前確認(rèn)的預(yù)付賬款有出入嗎?

青春俠 追問

2018-07-23 15:15

沒有,就是按照預(yù)付賬款給我開的發(fā)票

張艷老師 解答

2018-07-23 15:22

取得的是專票還是普票?如果是專票的話,能否抵扣進(jìn)項稅額?

青春俠 追問

2018-07-23 15:26

專票 可以抵扣

張艷老師 解答

2018-07-23 15:27

需要做  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:預(yù)付賬款 
調(diào)整前兩次暫估入的管理費用

青春俠 追問

2018-07-23 15:28

就是因為可以抵扣 但是之前做賬的時候還沒有收到發(fā)票 沒有可以抵扣的進(jìn)項 所以才把全部金額分?jǐn)傆嬋肓水?dāng)月的房租

青春俠 追問

2018-07-23 15:33

后面收到了發(fā)票之后 應(yīng)該怎么做賬呢 之前計入費用需要進(jìn)項調(diào)整嗎?意思是用進(jìn)項稅額去沖減預(yù)付賬款? 不是沖減費用呀?

張艷老師 解答

2018-07-23 15:33

其實既然您知道按預(yù)付的金額開具專票的話,那么金額和稅款是確定的??梢赃@樣做分錄的 
借:預(yù)付賬款 
       其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項稅額 
       貸:銀行存款 
每個月攤銷時 
借:管理費用  貸:預(yù)付賬款 
等實際收到發(fā)票時,做  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)  貸:其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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相關(guān)問題討論
您好 可以在后面月份做進(jìn)項稅額認(rèn)證 做費用的時候有么有把稅金也計入
2019-10-08 19:32:59
借進(jìn)項 借管理費用負(fù)數(shù)
2021-07-20 10:46:05
您好 沒有勾選的話 增值稅進(jìn)項稅額零申報就好了 不需要另外操作
2021-05-31 09:03:47
你好,建議你們按照實際發(fā)生業(yè)務(wù)入賬,以免后續(xù)稅務(wù)稽查帶來風(fēng)險。
2019-01-21 10:17:32
同學(xué)你好 不抵扣的話直接轉(zhuǎn)出到費用
2020-10-10 10:59:11
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