
跨年度調(diào)整帳務(wù)(2016年做的帳務(wù)),調(diào)整科目為:其他應(yīng)收款-往來款。收到往來款時候應(yīng)記:其他應(yīng)付款--往來款的貸方。但以前的會計計為:其他應(yīng)收款-往來款的貸方。做年度匯算清繳的時候,這個是要求調(diào)整項目。這個如何調(diào)整,會計分錄如何做。
答: 你好!不涉及損益類科目不影響匯算清繳
老師你好,我家其他應(yīng)付款有一筆400萬的,是從其他公司進來的,目前一直掛在賬上,年底就一直掛賬沒問題嗎?這筆錢今年4月份進來的,年底或年度匯算清繳,這筆錢不用做什么吧?還是需要做什么呢?
答: 好的,謝謝老師
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司的外賬,2020年開辦期間,財務(wù)制度不規(guī)范所以,員工的報銷都沒有發(fā)票 之前的會計做這樣的分錄沒有入成本借:其他應(yīng)付款-個人 貸銀行存款現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-個人的余額沖掉,該怎么辦呢?我的想法是1,讓個人找發(fā)票回來沖,分錄如下借:費用貸:其他應(yīng)付-個人2,直接計入費用,年度匯算清繳的時候再剔除這筆費用調(diào)增利潤老師們還有什么辦法或者對我的想法有什么建議,從會計準(zhǔn)則和稅法的角度?2
答: 同學(xué)你好 這兩種都可以的 但是最好是第一種 這個有發(fā)票可以稅前扣除


QQ老師 解答
2018-07-24 15:42
時尚的小伙 追問
2018-07-24 15:38