
請(qǐng)問老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額只能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?能抵扣附加稅嗎?
答: 您好!是的。不能抵附加稅。
認(rèn)證抵扣的稅額比銷項(xiàng)稅額小,可以交增值稅及附加稅嗎?
答: 你好,認(rèn)證抵扣的稅額比銷項(xiàng)稅額小,就需要交增值稅及附加稅的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵稅額,可以留到以后抵扣銷項(xiàng)嗎?這樣子還需要繳納增值稅附加稅嗎。
請(qǐng)問老師,本月增值稅銷項(xiàng)稅額是24545.46,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是40968.42,增值稅抵扣后,應(yīng)納稅額是0,附加稅怎么填報(bào)。
計(jì)提本期增值稅及附加稅時(shí),上月留抵的增值稅銷項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月斷續(xù)抵扣嗎?
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
本公司是一般納稅人,本月有進(jìn)項(xiàng)抵扣,抵扣之后不要交增值稅,本月有銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問老師我需要按銷項(xiàng)稅額計(jì)提附加稅嗎?

