
現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,是當(dāng)期申報(bào)就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請問我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我這個月申報(bào)的的時候確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額,多余的進(jìn)項(xiàng)稅額是系統(tǒng)直接作為下期留底嗎?下期申報(bào)的時候直接可以系統(tǒng)自動抵扣嗎 ?
答: 你好,是的,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷售稅額系統(tǒng)直接作為留底稅,下期申報(bào)的時候系統(tǒng)自動抵扣


Sunny 追問
2018-07-25 15:25
徐阿富老師 解答
2018-07-25 15:28
Sunny 追問
2018-07-25 15:34
徐阿富老師 解答
2018-07-25 15:52