老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問
是的,就是自己人主營業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬。 不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬 答
你好,老師,想請(qǐng)問你一個(gè)問題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

現(xiàn)代服務(wù)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,是當(dāng)期申報(bào)就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請(qǐng)問我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今天簽名確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,認(rèn)證結(jié)果清單我都打印出來了,怎么申報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)采集里沒有數(shù)據(jù)
答: 你等到星期一報(bào)稅可能就可以了,數(shù)據(jù)還沒有傳到金稅三期申報(bào)系統(tǒng)中
老師 在嗎有個(gè)問題想請(qǐng)教,麻煩解答一下,謝謝請(qǐng)問,待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別呀?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣那個(gè)表本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣有數(shù)字但顯示按稅法規(guī)定不允許抵扣,開票內(nèi)容是防爆玻璃,怎么辦
有個(gè)問題想請(qǐng)教,麻煩解答一下請(qǐng)問,待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別呀?


IMU 蔡?? 追問
2022-02-19 21:53
小鎖老師 解答
2022-02-19 21:56