老師,你好!請(qǐng)問我公司4月份申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,車票抵扣800元,加計(jì)扣除10%是1000元還是1080元,加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做帳務(wù)處理。
張潔
于2019-06-11 15:15 發(fā)布 ??1068次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-06-11 15:20
你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
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您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45

你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額
2019-06-11 15:20:40

你好 你不允許抵扣。 你需要做轉(zhuǎn)出處理的 。填寫附表2 做轉(zhuǎn)出
2021-04-06 10:07:02

用于辦公室,廠房,倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,就是這張發(fā)票還沒有認(rèn)證,需要認(rèn)證后,再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,當(dāng)月不抵扣,下月或以后期間再抵扣??丛鲋刀惿陥?bào)表附表二,填寫第3欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
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