亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-26 12:41

你好 
借備用金  
借 其他應(yīng)收款 8500 
  貸 現(xiàn)金  8500 
報銷 
借 管理費用 9771 
    貸 其他應(yīng)收款 8500 
         現(xiàn)金           1271

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借備用金 借 其他應(yīng)收款 8500 貸 現(xiàn)金 8500 報銷 借 管理費用 9771 貸 其他應(yīng)收款 8500 現(xiàn)金 1271
2018-07-26 12:41:44
您好,員工借款出去付的吧?
2021-03-09 15:05:03
你好 預(yù)借 借:其他應(yīng)收款1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 報銷 借:管理費用等 1500 貸:其他應(yīng)收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金 500
2020-03-04 22:12:14
員工借備用金,現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷。發(fā)票有很多,對應(yīng)很多筆不同的花銷?,F(xiàn)在想問我記賬時要怎么記?是每一筆花銷對應(yīng)一個記賬憑證還是一次性都記在一個憑證上面?因為要考慮到后期裝訂憑證,所以想問一下。
2015-11-23 11:30:21
對不起老師是我把管理費用寫錯了借:管理費用59769元,借主營業(yè)務(wù)成本20000元,貸:預(yù)付賬款8460元貸:其他應(yīng)收款 70000 貸:銀行存款:1309元,非常感謝老師!
2018-09-16 20:56:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...