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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-27 12:37

你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)

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相關問題討論
你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)
2018-07-27 12:37:21
您好,計提時,借;相關成本費用科目,貸:應付賬款-暫估款。實際收到發(fā)票付款時,先借;相關成本費用科目,負數(shù),貸:應付賬款-暫估款,負數(shù)。同時,借;相關成本費用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-03-16 17:37:40
你好 之前是怎么做的
2020-10-14 14:34:30
您好 請問您計提時候分錄怎么寫的
2019-06-25 10:10:44
你好同學 借:銀行存款 貸:其它應付款 借:其它應付款 貸:銀行存款 這樣就好了。
2019-10-13 13:00:32
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