
去年計提應(yīng)付賬款多了9塊,要怎么做分錄
答: 您好 請問您計提時候分錄怎么寫的
應(yīng)付賬款計提是怎么做分錄,還有實際付款的時候。
答: 您好,計提時,借;相關(guān)成本費用科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。實際收到發(fā)票付款時,先借;相關(guān)成本費用科目,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負數(shù)。同時,借;相關(guān)成本費用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
遇到計提多了少了的其它應(yīng)付款該如何做分錄?
答: 你好,計提多了可以沖回,如果原來管理費用的,沖回部分可以管理費用(紅字)


Tseng雯靜 追問
2019-06-25 10:13
bamboo老師 解答
2019-06-25 10:13
Tseng雯靜 追問
2019-06-25 10:34
bamboo老師 解答
2019-06-25 10:36