老師,我把收到的所有發(fā)票都做進科目:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額里面了。然后我再把認證的進項稅從待抵扣稅額中轉(zhuǎn)出來。借:進項稅 貸:待抵扣。那么問題來了,我有交增值稅,申報表上有體現(xiàn)。但是我的財務(wù)報表中顯示應(yīng)交稅費就為負數(shù)了。比如我財務(wù)報表中留抵稅有10萬,我本月交3萬增值稅。財務(wù)報表就直接顯示留抵稅-7萬,但是申報表上就 是3萬,請問我的待抵扣稅額要做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,才能和申報表相符
lynette
于2018-07-30 21:14 發(fā)布 ??709次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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你好!
對的!
2018-11-08 17:29:31

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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