
老師你好,請問一下,如果我公司收取租金只是代收、代付,但是也要開發(fā)票給入駐商家,但是我們開了發(fā)票就確認(rèn)了我們收入了,實際我們沒有賺取商家一分錢,年底都是要交給別人的,這種我們該怎么做賬呢?
答: 你好!你們是物業(yè)公司嗎?可以申請差額征稅
老師,收到低開發(fā)票的我按實入賬,可是實際支付的還是多那么多,我要怎么做帳啊
答: 您好!剩下的只能當(dāng)預(yù)付賬款先掛著了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一月底和二月初實際發(fā)生收入已經(jīng)做賬了,三月開的發(fā)票,四月才收回這筆錢,發(fā)票和賬單應(yīng)該附在幾月
答: 你好!發(fā)票3月做賬做附件借方應(yīng)收賬款科目下核算,4做收到錢沖減應(yīng)收賬款就可以


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-07-31 09:18
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2018-07-31 09:19
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2018-07-31 09:21
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2018-07-31 09:22
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2018-07-31 09:24