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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-25 06:05

你好!發(fā)票3月做賬做附件借方應收賬款科目下核算,4做收到錢沖減應收賬款就可以

彤彤 追問

2020-04-25 06:11

我是這么做的,一月底借應收貸主營業(yè)務收入收入 二月初借應收貸主營業(yè)務收入  三月沒做賬,四月做的借銀行存款貸應收,實際賬單和發(fā)票應該附在幾月

QQ老師 解答

2020-04-25 06:34

你好!發(fā)票是3月開的沒有做賬?

彤彤 追問

2020-04-25 06:52

一月借應收貸主營業(yè)務收入貸應交稅費   
二月借應收貸主營業(yè)務收入貸應交稅費
三月沖紅借應收負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 按發(fā)票做一筆借應收貸主營業(yè)務收入貸應交稅費四月借銀行存款貸應收

QQ老師 解答

2020-04-25 07:05

您好,發(fā)票按上面的憑證放在1、2、3月份收入憑證后面。實際收到款項的進賬單放在四月份。

彤彤 追問

2020-04-25 07:19

發(fā)票是開得總數(shù),一月二月的開了一張怎么附

彤彤 追問

2020-04-25 07:25

發(fā)票放到幾月有規(guī)定嗎?我放在收回的那個月可以嗎?

QQ老師 解答

2020-04-25 07:57

發(fā)票是幾月份開的?

彤彤 追問

2020-04-25 08:41

三月

QQ老師 解答

2020-04-25 08:43

你好!那就放在三月憑證后邊

彤彤 追問

2020-04-25 08:59

好的

QQ老師 解答

2020-04-25 09:15

你好!歡迎下次提問

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你好!發(fā)票3月做賬做附件借方應收賬款科目下核算,4做收到錢沖減應收賬款就可以
2020-04-25 06:05:26
暫時進入往來戶,收付平了
2018-09-20 12:52:19
兩種方式都可以,沒有規(guī)定說一定是哪一種
2015-10-14 17:57:03
你好 退錢回去的你們沖收入就可以
2020-07-16 22:44:08
同學 你好 如果你想核算細一點就寫物流的名稱型號 如果是大概一點就寫電子元器件 當然 細致是要花功夫的 根據(jù)你單位的財務核算人員 還有財務軟件有沒有進銷存選擇比較妥當
2018-11-13 09:46:41
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