
老師,你好,假如公司給員工買了工作服,取得專票,金額1000元,增值稅160元,專票已認(rèn)證,請問會計分錄怎么做
答: 你好,工作服應(yīng)屬于勞保用品, 借:管理費用-勞保用品 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅160 貸:銀行存款 1160
你好請問一下,將外購的電飯鍋發(fā)給員工,取得不含增值稅專用發(fā)票金額1000元,稅額130元,已經(jīng)認(rèn)證勾選不抵扣的,請問一下會計分錄如何做,特別是稅額130元如何處理?如果我勾選了認(rèn)證抵扣又應(yīng)該如何做會計分錄嗎謝謝
答: 您好 借:管理費用-福利費 1130 貸:應(yīng)付職工薪酬 1130 借:應(yīng)付職工薪酬 1130 貸:銀行存款 1130
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問員工報銷費用120元,但員工拿了500元的專票報銷,稅金按照120的13%做的賬,但按照500元的專票認(rèn)證了發(fā)票稅金,請問多認(rèn)證的稅金,怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?
答: 按發(fā)票的抵扣可以 按發(fā)票的做,不支付的記營業(yè)外支出


莫小貝_Eva 追問
2018-07-31 16:24
何老師 解答
2018-07-31 16:29
莫小貝_Eva 追問
2018-07-31 16:31
何老師 解答
2018-07-31 16:32