
六月份沖紅的多,自己開的少,收入成了負數(shù),但是稅務(wù)局那邊只能報正數(shù),所以增值稅沒報沖紅的那份,只報了自己開的那份,但是企業(yè)所得稅把沖紅的那份給減去了,這就導(dǎo)致了增值稅和企業(yè)所得稅收入不一致,這種情況怎么解決
答: 如果已經(jīng)申報企業(yè)所得稅了,寫說明給稅務(wù)局解釋吧,以后一定要一致
12月份開的發(fā)票,1月份紅沖了,是在企業(yè)所得稅匯算時沖減去年的收入還是直接沖減今年的收入?如果沖減今年的收入,導(dǎo)致第一季度的收入為負數(shù)時,該怎么填報企業(yè)所得稅預(yù)交申報表?謝謝老師
答: 您好!這個是沖減今年的。 這種情況,去大廳填表申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們電子稅務(wù)局推送了,是一張無票收入導(dǎo)致的企業(yè)收入大于所得稅申報收入[圖片]我們這個無票收入是1月份先做了個一筆沖紅去年12月的發(fā)票,我們是物業(yè)公司,這個票開的是水費,但是沖紅只是做的其他應(yīng)付,沒有通過收入。然后1月將將這個代收的水費差額征收計算只報了增值稅,沒有做賬,是不是導(dǎo)致差額不一致但是我現(xiàn)在填報就會出現(xiàn)[圖片]這個截圖但是我把1-6月份的增值稅報表的收入和企業(yè)所得稅的收入比對了一下,就是差了3311.8元 那我現(xiàn)在按這個說調(diào)增,但是就出來剛才的提示[圖片]像這個表是必須填寫么還是說我先按照我自己核對出來的數(shù)據(jù)填
答: 你好 ;? ?這個無票收入本身是好久發(fā)生的 ; 你是去年12月做了收入了。? 但是你 1月跑去紅沖這個開票收入? 是嗎 ?? 不對哦; 你開票收入和你無票收入 不應(yīng)該是? ?對沖的;??


靜 追問
2018-08-01 17:46
老劉 解答
2018-08-01 17:48