
增值稅申報(bào)表中第34行應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)改怎么處理呀?
答: 你好,能把你單位增值稅申報(bào)表發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)看一下?
增值稅申報(bào)表中第24行應(yīng)納稅額合計(jì)可以為負(fù)數(shù)嗎?
答: 這個(gè)是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,如果沒(méi)有應(yīng)納稅額,就是0
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表中的32行 當(dāng)期填的期末未繳稅額為負(fù)數(shù) 下期該怎么處理吶?
答: 您好!這個(gè)不用處理,留底就好了。


Z 'yoko 追問(wèn)
2018-08-01 20:46
鄒老師 解答
2018-08-01 20:47
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