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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-01 20:42

你好,能把你單位增值稅申報表發(fā)個圖片過來看一下?

Z 'yoko 追問

2018-08-01 20:46

明天吧 現(xiàn)在弄不了了

鄒老師 解答

2018-08-01 20:47

好的,提供了申報表才知道是什么原因造成負數的

Z 'yoko 追問

2018-08-01 20:52

原因應該是前期進項稅額抵扣多了造成期末應納稅額為負數,這次當期應納稅額就要多繳。

Z 'yoko 追問

2018-08-01 20:54

可我不應該再繳稅費的呀。

鄒老師 解答

2018-08-01 20:55

你好,進項稅額多了應當是有留抵稅額,應納稅額是0,而不會是負數的

Z 'yoko 追問

2018-08-01 20:57

為負數的是預繳稅款那部分的

Z 'yoko 追問

2018-08-01 20:57

留抵稅額沒有體現(xiàn)出來

鄒老師 解答

2018-08-01 20:57

你好,是什么情況下預交了增值稅?

Z 'yoko 追問

2018-08-01 21:07

我們是建筑勞務公司 開工程發(fā)票 的時候就要預繳稅款

鄒老師 解答

2018-08-01 21:07

你好,預交稅額大于應納稅額是需要申請退稅才是的

Z 'yoko 追問

2018-08-01 21:09

我核算了下這期該繳納的稅款是前期我預繳稅款的總和。

鄒老師 解答

2018-08-01 21:10

你好,應納稅額負數是之前預交的稅額?

Z 'yoko 追問

2018-08-01 21:13

嗯 是的

Z 'yoko 追問

2018-08-01 21:16

前期都是負數體現(xiàn)出來的 這個月的應納稅額是今年所有預繳稅總和, h還是正數。要哭了……

鄒老師 解答

2018-08-01 21:18

你好,你需要去申請退稅才是的

Z 'yoko 追問

2018-08-01 21:20

那我這個月還是要繼續(xù)繳稅款???

鄒老師 解答

2018-08-01 21:21

你好,不需要,因為沒有形成應納稅額,預繳的都無法抵扣,是不需要納稅的

上傳圖片 ?
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你好,能把你單位增值稅申報表發(fā)個圖片過來看一下?
2018-08-01 20:42:46
這個是不會出現(xiàn)負數的,如果沒有應納稅額,就是0
2018-12-28 08:46:10
下期時填寫在“第13行”上期留抵稅額。如果是網上申報,上期的數據自動在下期中的13行
2018-08-01 14:02:37
同學,你好 你看下是不是填了16列,如果填了,去掉即可
2022-01-18 13:37:02
您好!這個不用處理,留底就好了。
2018-08-01 14:26:08
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