比如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅是2萬,銷項(xiàng)稅是3萬,有的會計(jì)月底直接計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:應(yīng)交稅-未交增值稅1。 這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅科目永遠(yuǎn)都有余額平不了。 但是有的會計(jì)會把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交稅的科目 借:應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交稅2 貸:應(yīng)交稅-增(進(jìn))借應(yīng)交增值稅(銷)3 貸:轉(zhuǎn)出未交稅3萬。然后再計(jì)提增值稅。借:應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸:應(yīng)交稅-未交增值稅1萬,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒有余額都平了,在工作中到底應(yīng)該怎么做呢?
李婭楠
于2018-08-02 08:07 發(fā)布 ??949次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-08-02 08:08
這個(gè)月月初是否有留抵稅額呢,這個(gè)決定你們當(dāng)月是否交增值稅。
相關(guān)問題討論

這個(gè)月月初是否有留抵稅額呢,這個(gè)決定你們當(dāng)月是否交增值稅。
2018-08-02 08:08:32

都可以的,看你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是年末結(jié)轉(zhuǎn)還是月末結(jié)轉(zhuǎn)
2019-02-18 17:35:39

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59

您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因?yàn)檫@個(gè)分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
李婭楠 追問
2018-08-02 08:09
李婭楠 追問
2018-08-02 08:10
江老師 解答
2018-08-02 08:12
李婭楠 追問
2018-08-02 08:21
江老師 解答
2018-08-02 08:22
李婭楠 追問
2018-08-02 08:24
江老師 解答
2018-08-02 08:35