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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-08-02 11:44

你好! 
首先判斷進(jìn)項稅額+減免稅額與銷項稅額哪個余額大,如果進(jìn)項稅額+減免稅額大,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
如果銷項稅額大,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

????Angel Zhou???? 追問

2018-08-02 11:46

是銷項大于進(jìn)項,我這樣做了分錄,2月發(fā)生的減免稅款,減免稅款在借方有余額

薛老師 解答

2018-08-02 11:49

用銷項稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款的余額計入:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方

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一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2018-07-13 17:13:49
你好! 首先判斷進(jìn)項稅額+減免稅額與銷項稅額哪個余額大,如果進(jìn)項稅額+減免稅額大,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果銷項稅額大,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-08-02 11:44:31
月度申報的就每月結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-10 17:24:27
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2018-05-16 14:49:20
您好,您開的是免稅的發(fā)票嗎?就是稅率是免稅嗎?
2022-06-06 15:02:36
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