
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的稅額大于銷項(xiàng)稅,不用繳納附加稅。是不是附加稅報(bào)表直接保存申報(bào)就可以了?
答: 你好,是的,附加稅計(jì)稅依據(jù)就是0,可以不用填寫直接申報(bào)了
如果這月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)!則產(chǎn)生留抵稅額!那么本月就不用計(jì)提增值稅以及附加了吧!也不用繳納增值稅及附加了吧!
答: 同學(xué)你好 不需要計(jì)提增值稅和附加稅的;也不用交的;
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問,增值稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),,附加稅是零申報(bào)對(duì)吧! 直接填好信息申報(bào)就可以了吧?
答: 是的,是零申報(bào)。你的做法正確。
電子稅務(wù)局,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,不需要繳納增值稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)城建稅及附加稅直接零申報(bào)就可以了是吧?
關(guān)于國(guó)稅申報(bào)您了解嗎 如果我們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是不是就不存在附加稅


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2018-08-02 11:56
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