
請(qǐng)問(wèn)下已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么寫(xiě)分錄。那我到時(shí)候要不要在納稅申報(bào)表的主表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那邊填寫(xiě)金額呢!
答: 你好,此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)
已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么寫(xiě)分錄。
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 做這個(gè)調(diào)整分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,沒(méi)有認(rèn)證抵扣完的那部分進(jìn)項(xiàng)稅額做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那么這么部分發(fā)票在申報(bào)的時(shí)候要填寫(xiě)到待抵扣里面嗎?還是真實(shí)抵扣月份再填寫(xiě)
答: 你好,沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用填附表二,增值稅申報(bào)表只寫(xiě)已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)

