
請問下已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額,怎么寫分錄。那我到時候要不要在納稅申報表的主表待抵扣進(jìn)項稅額那邊填寫金額呢!
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額,怎么寫分錄。
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 做這個調(diào)整分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,當(dāng)月的進(jìn)項發(fā)票比較多,沒有認(rèn)證抵扣完的那部分進(jìn)項稅額做待抵扣進(jìn)項稅額,那么這么部分發(fā)票在申報的時候要填寫到待抵扣里面嗎?還是真實(shí)抵扣月份再填寫
答: 你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票不用填附表二,增值稅申報表只寫已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)

