人家開了17%的稅的,然后上個(gè)月認(rèn)證了,這個(gè)月開了一張17%的負(fù)數(shù),還有一張16%的,分錄怎么做?
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于2018-08-03 21:50 發(fā)布 ??666次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-03 21:53
您好,各按各的稅率做分錄就行了。收到17%的認(rèn)證了,分錄,借:庫(kù)存商品等科目,發(fā)票上的價(jià)款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),發(fā)票上的稅款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。開出負(fù)數(shù)17%的發(fā)票,借;應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)發(fā)票上的價(jià)款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),發(fā)票上的稅款。開出16%的發(fā)票。借;應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,發(fā)票上的價(jià)款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),發(fā)票上的稅款。
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您好,各按各的稅率做分錄就行了。收到17%的認(rèn)證了,分錄,借:庫(kù)存商品等科目,發(fā)票上的價(jià)款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),發(fā)票上的稅款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。開出負(fù)數(shù)17%的發(fā)票,借;應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)發(fā)票上的價(jià)款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù),發(fā)票上的稅款。開出16%的發(fā)票。借;應(yīng)收賬款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,發(fā)票上的價(jià)款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),發(fā)票上的稅款。
2018-08-03 21:53:59

同學(xué)您好,出的話是負(fù)數(shù)沖
2022-04-06 20:43:03

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2017-03-16 10:22:23

1發(fā)票認(rèn)證,未入庫(kù),借 在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 )貸 應(yīng)付賬款
2入庫(kù),發(fā)票未認(rèn)證,借 庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸 應(yīng)付賬款。
3收到負(fù)數(shù)發(fā)票,借 庫(kù)存商品或原材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)。
4開負(fù)數(shù)發(fā)票,借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅( 銷項(xiàng)稅額 ) 負(fù)數(shù)。
2017-04-21 13:04:24

您好,取得紅票,做原來分錄相反的分錄就可以了,這個(gè)不用認(rèn)證的
2017-03-21 10:42:44
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