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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-05-19 08:25

你好
財會(2016)22號:
(六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。 
  月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

Platy 追問

2020-05-19 08:33

有人說負數(shù)不用結(jié)轉(zhuǎn)呢,進項還是在應交增值稅進項稅額,銷項還是在銷項

老江老師 解答

2020-05-19 08:33

按22號文的規(guī)定,是要結(jié)轉(zhuǎn)的!

Platy 追問

2020-05-19 08:38

我這樣做分錄對嗎

老江老師 解答

2020-05-19 08:39

可以的
沒問題
保證未交增值稅的余額是正確的

Platy 追問

2020-05-19 08:39

稅盤抵扣的這部分要結(jié)轉(zhuǎn)馬

老江老師 解答

2020-05-19 08:39

不用
到要交稅的時候,再做

Platy 追問

2020-05-19 08:39

結(jié)轉(zhuǎn)之后零申報就行嗎

老江老師 解答

2020-05-19 08:40

不是零申報喲
咱有進項,有銷項呢
只是應交稅額是0

Platy 追問

2020-05-19 08:41

那下個月也不需要做什么操作是吧,正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了

老江老師 解答

2020-05-19 08:42

是的
不需要特別操作

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你好 財會(2016)22號: (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。   月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2020-05-19 08:25:36
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-10 10:32:29
好像不是這么做的
2025-01-03 16:52:52
不用吧 你換了發(fā)票的嗎
2020-05-07 12:11:49
你好!借:相關費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-07-12 13:39:53
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