
本期應(yīng)繳稅費(fèi)10000,預(yù)繳了8000,應(yīng)補(bǔ)交2000?,F(xiàn)在有優(yōu)惠政策減免4000,就是不用繳納增值稅了。那會(huì)計(jì)分錄如何做?計(jì)提好的附加稅又如何處理?
答: 你好,不用交的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入包括附加稅
本期應(yīng)繳稅費(fèi)10000,現(xiàn)在有優(yōu)惠政策減免增值稅4000。計(jì)提附加稅費(fèi)是按10000來計(jì)提,還是6000來計(jì)提?
答: 你好,附加稅,附加在應(yīng)交增值稅與消費(fèi)稅上的,所以按6000計(jì)提!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 請(qǐng)問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅,本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅,本期未另繳納附加稅 ,這種應(yīng)如何做賬?。? 但和增值稅申報(bào)表上就不吻合了 申報(bào)表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)


未知 追問
2018-08-05 13:15
QQ老師 解答
2018-08-05 17:32