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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-08-06 13:08

你好 
如果是一般納稅人,本月應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)-期初留存

懂你~ 追問

2018-08-06 13:15

是一般納稅人,期初沒有留存,本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)(是指本月銷項(xiàng)的金額加稅額-本月進(jìn)項(xiàng)的金額加稅額算出的應(yīng)交增值稅嗎?)

老江老師 解答

2018-08-06 13:17

期初沒有留存,應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)

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你好 如果是一般納稅人,本月應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)-期初留存
2018-08-06 13:08:41
您好 本月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵
2021-03-02 09:43:10
你好 是的 可以這樣理解 的?
2021-05-10 08:35:42
你好是的,要是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減話,是的,
2021-05-10 09:07:58
您好,增值稅是不分來源,分性質(zhì)的,只要是生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)項(xiàng)稅,都可以抵扣
2021-01-25 23:38:37
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