
一般納稅人,6月分開出去的增值稅普通發(fā)票在7月的時候開了負數(shù),稅錢在6月的時候已經(jīng)交了,分錄怎么做? 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 負數(shù),這樣都是負數(shù)或是做相反的分錄哪個更合適些?
答: 你好,負數(shù)發(fā)票可以做相同分錄,金額負數(shù) 或相反分錄,金額正數(shù) 都是可以的
一般納稅人公司,開了紅字發(fā)票后分錄 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 負數(shù)?原分錄做負數(shù)金額,是嗎?
答: 你好!是的,就是這樣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項發(fā)票多開了,12月份借應(yīng)收賬款負數(shù)?貸主營業(yè)務(wù)收入?負數(shù)??應(yīng)交稅費負數(shù)?會計分錄已經(jīng)做了,計提增值稅要做嗎??
答: 你好,需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?


財管必過 追問
2018-08-06 15:24
鄒老師 解答
2018-08-06 15:25