老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問(wèn)
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)進(jìn)來(lái)的商品跟我們賣出商品 問(wèn)
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問(wèn)
同學(xué),你好 具體是什么問(wèn)題呢? 答
老師您好!我公司每個(gè)月都有過(guò)磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問(wèn)
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問(wèn)
第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

做電腦賬的時(shí)候有一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)這樣做,對(duì)嗎
答: 是這樣做分錄的
發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅紅沖的時(shí)候借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))
答: 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!開(kāi)票的稅號(hào)錯(cuò)誤隔月退回來(lái)了。我需要開(kāi)紅票。當(dāng)時(shí)做收入的時(shí)候借方:應(yīng)收賬款,貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)和收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說(shuō)-銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在開(kāi)紅票,分錄是借方:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)),對(duì)嗎?或者借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸方:應(yīng)收賬款,這樣也可以嗎?謝謝!
答: 這兩個(gè),都是可以的,沒(méi)問(wèn)題哈。


1428847081 追問(wèn)
2018-11-03 12:37
鄒老師 解答
2018-11-03 13:01