做已認(rèn)證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
微笑
于2018-08-06 17:44 發(fā)布 ??704次瀏覽
- 送心意
丁老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

對的,步驟沒有錯
2018-08-06 17:52:15

你好,繳納增值稅的時候還要補錄一個借未交增值稅,貸銀行存款,6月份做法一樣
2019-04-24 19:33:48

您好,最后一個分錄不要,就對了
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00

你好,可以的,第二部也可以不用做。
2021-07-06 15:24:43

老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進項:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項13178.63
2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24
3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61
4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61
5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61
老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
有老師嗎
2017-12-05 16:04:08
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