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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-07 17:26

你好,之前計入的應(yīng)付職工薪酬是貸方?

A會計學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-07 17:27

支付工資時應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬    貸:庫存現(xiàn)金  ,可是寫成了借:管理費用    貸:應(yīng)付職工薪酬,本月應(yīng)該怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2018-08-07 17:30

你好  
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;庫存現(xiàn)金
做這個調(diào)整分錄

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1、借:銷售職工薪酬-XX   貸:應(yīng)付職工薪酬   2、借:應(yīng)付職工薪酬XX   貸:庫存現(xiàn)金 這才是完整的會計分錄的
2019-08-06 15:09:34
你好,是的,反過來沖回憑證即可。
2019-10-23 10:02:03
你好,之前計入的應(yīng)付職工薪酬是貸方?
2018-08-07 17:26:59
你好,實際上是沒有付這筆工資是嗎?
2023-05-10 09:43:29
您好 因為第一筆是計提到費用 第二筆是支出 不寫第一筆的話 應(yīng)付職工薪酬科目有余額 不平
2019-11-13 18:22:20
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