
一般先支付三個月房租,后收到專用發(fā)票,怎么賬務(wù)處理呀,用攤銷嗎
答: 你好 借;預付 賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;待攤費用 貸;預付賬款 然后按3個月平均攤銷
1415年的租金16年才開發(fā)票 如何賬務(wù)處理需要攤銷嗎?
答: 您好,直接記入以前年度損益調(diào)整科目處理,不需要攤銷了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
失控專用發(fā)票如何進行賬務(wù)處理
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款


天天向上 追問
2018-08-08 11:44
鄒老師 解答
2018-08-08 11:45